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广东省审计厅对经验分享网站运营情况进行专项审计调查的通知
时间:2019年03月14日 来源:
经验分享网站:
根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定,我厅决定派出审计组,自2019年3月15日起,对你公司及所属控股公司2016年以来运营情况进行专项审计调查,必要时将追溯到相关年度或者延伸审计调查有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组 长:吴晓春
审计组副组长:张建华
审计组成 员:王瀚洋(主审) 王俊杰 潘晓瑞 肖文静 邹慧旭
附件:1.审计“四严禁”工作要求
2.审计“八不准”工作纪律
3.审计调查所需资料清单
广东省审计厅
2019年3月8日
附件1
审计“四严禁”工作要求
一、严禁违反政治纪律和政治规矩,不严格执行请示报告制度。
二、严禁违反中央八项规定及其实施细则精神。
三、严禁泄露审计工作秘密。
四、严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。
违反上述工作要求的,严格按照规定追究责任。
附件2
审计“八不准”工作纪律
一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。
二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。
三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。
四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。
五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。
六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。
七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。
八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。
对于违反上述纪律者,视情节轻重作出处理;对负有领导责任的,予以追究。
举报电话:0371-65648308
附件3
审计调查所需资料清单
一、内部机构设置和职责分工、控股企业情况。
二、企业财务会计资料、统计资料及经济活动分析相关资料。
三、企业章程、管理制度、年度经营计划。
四、企业运营、债务情况报告。
五、接受有关检查、审计的相关资料和整改情况。
六、审计组认为需要提供的与审计调查事项有关的其他资料。
以上资料包括纸质资料和电子数据,请于审计调查进点前准备就绪。